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农业科研事业单位内部控制
基于财务分析的竞争战略研究
探析某水厂企业扩容后净利润提高途径分析
客户关系管理在山西L制药企业中的应用研究
哈佛分析框架下的H医药财务报表分析
高职管理会计教学中微课的有效应用
新经济下应用型本科财务管理专业人才培养的若干思考
试析高新企业研发费用加计扣除的会计和税务处理
关于我国个人所得税专项附加扣除制度的建议
管理会计对上市公司绩效的影响研究
中小型高新技术企业战略成本管理研究
论科研事业单位财务内部控制若干问题与建议
医院内部审计对物资采购的监督及风险控制
军队领导干部经济责任审计风险及防范研究
探析企业内部环境审计
风险导向内部审计在国有企业的应用探讨
有效发挥审计监督作用 促进国有企业廉政建设
论集团公司内部审计工作体系的构建
财务审计与审计业务创新的融合与发展
事业单位内部审计风险分析及防范路径
医院内部审计中的成本控制对策
对国有企业风险管理及其内部控制问题的探讨
建筑企业财务内部控制制度的问题及措施研究
试析企业基于全面预算管理的内控体系构建
基于财务视角的制造业内部控制研究
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更新时间:2026/9/3 0:56:30